Februar, 2024

  1. Latitude Uranium meldet den Erhalt des endgültigen Gerichtsbeschlusses für das Arrangement mit ATHA

    Februar 29, 2024 by PM-Ersteller

    Toronto, Ontario, 29. Februar 2024 – Latitude Uranium Inc. (Latitude Uranium, LUR oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/latitude-uranium-inc/) (CSE: LUR, OTCQB: LURAF, FWB: EI1) freut sich, bekannt zu geben, dass der Ontario Superior Court of Justice den endgültigen Gerichtsbeschluss (der endgültige Gerichtsbeschluss) im Zusammenhang mit dem zuvor angekündigten Arrangement-Plan gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) (das Arrangement) erlassen hat, gemäß dem unter anderem ATHA Energy Corp. (ATHA) alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Latitude Uranium (die LUR-Aktien) im Tausch gegen 0,2769 Stammaktien von ATHA (jede ganze Aktie eine ATHA-Aktie) für jede gehaltene LUR-Aktie erwerben wird. Wie bereits bekannt gegeben, wurde das Arrangement von den Aktionären des Unternehmens in einer außerordentlichen Versammlung am 27. Februar 2024 genehmigt.

    Der Abschluss des Arrangements hängt noch von der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen ab, einschließlich der Genehmigung durch die Börse und die Aufsichtsbehörden. Vorbehaltlich der Erfüllung dieser Abschlussbedingungen gehen die Parteien derzeit davon aus, dass der Abschluss des Arrangements am oder um den 7. März 2024 erfolgen wird.

    Weitere Einzelheiten zum Arrangement, einschließlich der wichtigsten Abschlussbedingungen und der erwarteten Vorteile für die Aktionäre, finden Sie im Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 25. Januar 2024 in Bezug auf die Versammlung, das im SEDAR+ Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca zu finden ist.

    Über Latitude Uranium Inc.

    Latitude Uranium erkundet und entwickelt zwei Uranprojekte von Bezirksgröße in Kanada. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Erweiterung der Angilak-Ressourcenbasis, die zu den hochgradigsten Uranlagerstätten außerhalb des Athabasca-Gebietes zählt. Darüber hinaus treiben wir das CMB-Projekt voran, das im produktiven Central Mineral Belt in Zentral-Labrador neben der Michelin-Lagerstätte liegt und zahlreiche Vorkommen von Uran- und Kupfer-Mineralisierungen sowie Mineralisierungen des IOCG-Typs aufweist.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
    Latitude Uranium Inc.
    John Jentz
    CEO
    jjentz@latitudeuranium.com
    Gebührenfrei: 1-833-572-2333
    E-Mail: info@latitudeuranium.com
    Website: www.latitudeuranium.com
    Twitter: @LatitudeUr_
    LinkedIn: www.linkedin.com/company/latitude-uranium-inc/

    In Europa:
    Swiss Resource Capital AG
    Jochen Staiger & Marc Ollinger
    info@resource-capital.ch
    www.resource-capital.ch

    Weder die CSE noch ihre Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

    Vorsichtshinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Informationen

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, „auftreten“ oder „erreicht werden“. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die den erwarteten Abschluss des Arrangements und den laufenden Geschäftsplan, die Exploration und das Arbeitsprogramm des Unternehmens beziehen.

    Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar von der Geschäftsleitung von Latitude Uranium zu diesem Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, die jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem Annahmen bezüglich des Abschlusses des Arrangements, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen, gerichtlichen und börslichen Genehmigungen, der Fähigkeit von Latitude Uranium und ATHA, die anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements rechtzeitig zu erfüllen, andere Erwartungen und Annahmen bezüglich des Arrangements sowie die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl Latitude Uranium versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

    Solche Aussagen geben die gegenwärtigen Ansichten von Latitude Uranium in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von Latitude Uranium als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die folgenden: die Unfähigkeit von Latitude Uranium und ATHA, das Arrangement abzuschließen, eine wesentliche nachteilige Änderung des Zeitplans für den Abschluss des Arrangements und der Bedingungen, zu denen das Arrangement abgeschlossen wird; die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss des Arrangements gemäß dem Arrangement-Abkommen vom 7. Dezember 2023 zu erfüllen oder darauf zu verzichten; die Unfähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile aus dem Arrangement und den Zeitplan für die Realisierung dieser Vorteile zu realisieren; unvorhergesehene Änderungen des Marktpreises für Latitude-Aktien und/oder ATHA-Aktien; Änderungen in den aktuellen und zukünftigen Geschäftsplänen von Latitude Uranium und/oder ATHA und den dazu verfügbaren strategischen Alternativen; die Behandlung des Arrangements nach geltendem Recht; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; jegliche Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens und die Fähigkeit, die Projekte des Unternehmens voranzutreiben; die allgemeine Lage an den Aktienmärkten; die Nachfrage, das Angebot und die Preise für Uran sowie die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage in Kanada und anderen Ländern, in denen die jeweilige Partei Geschäfte tätigt. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht von Latitude Uranium, im Rundschreiben und in anderen Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und die im Profil von LUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, beschrieben. Latitude Uranium verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Latitude Uranium Corp.
    Greg Duras
    217 Queen St. West, Suite 401
    M5V 0R2 Toronto, ON
    Kanada

    email : gduras@consolidateduranium.com

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  2. EMX Royalty gibt vorläufigen Rekordumsatz zum Ende des Geschäftsjahres 2023 bekannt

    Februar 29, 2024 by PM-Ersteller

    Vancouver (British Columbia), 29. Februar 2024 / IRW-Press / (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) – EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich, den vorläufigen, untestierten Umsatz für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 bekannt zu geben (alle Angaben in US-Dollar).

    Jahresergebnisse

    Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 einen vorläufigen Umsatz und sonstige Einnahmen sowie einen bereinigten Umsatz und sonstige Einnahmen1 in Höhe von 26.621.000 $ bzw. 37.028.000 $ (2022: 18.277.000 $ bzw. 25.397.000 $), was einer Steigerung von 46 % bzw. 46 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die beträchtliche Steigerung ist auf den Beginn der Royalty-(Lizenzgebühren)-Zahlungen vom Royalty-Konzessionsgebiet Timok zurückzuführen, die im Jahr 2023 zu Royalty-Einnahmen in Höhe von 8.632.000 $ führten, sowie auf eine Steigerung der Royalty-Einnahmen von Gediktepe um 80 % und eine Steigerung der zugeschriebenen Royalty-Einnahmen von Caserones um 46 %. Im Jahr 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz vom Royalty-Konzessionsgebiet Timok, der sich teilweise auf Verkäufe in den Jahren 2021 und 2022 bezog. Der der Produktion bei Timok den Jahren 2021 und 2022 zugeschriebene Teil belief sich auf 4.790.000 $.

    Ergebnisse des 4. Quartals

    Das Unternehmen erwirtschaftete in den drei Monaten zum 31. Dezember 2023 einen vorläufigen Umsatz und sonstige Einnahmen sowie einen bereinigten Umsatz und sonstige Einnahmen1 in Höhe von 7.546.000 $ bzw. 10.921.000 $ (2022: 2.288.000 $ bzw. 3.535.000 $), was einer Steigerung von 230 % bzw. 209 % gegenüber dem vierten Quartal 2022 entspricht.

    2023 war ein beispielloses Jahr für EMX. Wir erzielten Rekordumsätze mit dem Beginn der Royalty-Zahlungen von unserem Vorzeige-Royalty-Konzessionsgebiet Timok in Kombination mit einem soliden Wachstum von unserem Bestand an hochwertigen Cashflow-Royaltys, sagte CEO Dave Cole. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen auch im Jahr 2024 weiter wachsen wird und dass wir durch unser Geschäftsmodell, das auf der Generierung von Royaltys basiert, weiterhin einen Aktionärswert schaffen werden.

    Prognose für 2024

    Es ist davon auszugehen, dass das Unternehmen den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 vor dem Ende des ersten Quartals 2024 einreichen wird. Im Rahmen dieser Einreichung wird das Unternehmen erwartungsgemäß eine Umsatzprognose für das Jahr 2024 bereitstellen.

    Update hinsichtlich Caserones

    Im Januar 2024 erwarb EMX im Rahmen eines Abkommens mit Franco Nevada Corporation für eine Barzahlung von 4.742.000 $ eine zusätzliche Eigentümerschaft von 2,737 % am zugrunde liegenden Inhaber der Royaltys für Caserones, Sociedad Legal Minera California Una de la Sierra Peña Negra (SLM California). Durch den Erwerb erhält EMX eine weitere Beteiligung von 0,0531 % (effektiv) an der NSR-Lizenzgebühr für das Konzessionsgebiet Caserones, wodurch sich die NSR-Lizenzgebühr des Unternehmens auf 0,8306 % erhöht.

    Über EMX – EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

    Nähere Informationen erhalten Sie über:

    David M. Cole
    President und CEO
    Tel: (303) 973-8585
    Dave@EMXroyalty.com

    Scott Close
    Director of Investor Relations
    Tel: (303) 973-8585
    SClose@EMXroyalty.com

    Isabel Belger
    Investor Relations (Europa)
    Tel: +49 178 4909039
    IBelger@EMXroyalty.com

    Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

    Hinweis 1

    Überleitung von Non-IFRS-Kennzahlen

    Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Kennzahlen der finanziellen Performance, die nicht gemäß IFRS anerkannt oder definiert werden (als Non-IFRS-Kennzahlen bezeichnet). Daher sind diese Angaben möglicherweise nicht mit den Angaben anderer Ausgeber vergleichbar. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen zu den entsprechenden vergleichbaren Finanzinformationen, die in den gemäß IFRS erstellten Geschäftsberichten des Unternehmens dargestellt sind, finden Sie in der nachstehenden Erörterung. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass diese Non-IFRS-Kennzahlen nützliche Indikatoren für die betriebliche Performance sind und vom Management eigens für die Bewertung der finanziellen und betrieblichen Performance des Unternehmens verwendet werden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sollen daher zusätzliche Informationen liefern und nicht separat oder als Ersatz für Performance-Kennzahlen gemäß IFRS angesehen werden.

    Bereinigter Umsatz und sonstige Einnahmen

    Der bereinigte Umsatz und sonstige Einnahmen ist eine Non-IFRS-Finanzkennzahl, die von EMX definiert wird, indem zum Gesamtumsatz der Anteil des Unternehmens an den Royalty-Einnahmen in Zusammenhang mit der Beteiligung des Unternehmens an SLM California hinzugerechnet wird. SLM California ist der Royalty-Inhaber von Caserones. Das Unternehmen gibt diese Nicht-IFRS-Kennzahl bekannt, da es der Auffassung ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um die Performance des Unternehmens sowie dessen Fähigkeit, einen Cashflow zu generieren, im Vergleich zu anderen Royalty-Unternehmen in der Edelmetallminenbranche zu bewerten.

    Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung vom bereinigten Umsatz und sonstigen Einnahmen zum Umsatz und sonstigen Einnahmen, der am direktesten vergleichbaren IFRS-Kennzahl:

    3 Monate zum 31. Dezember: Geschäftsjahr zum 31.
    Dezember
    (in 1.000 $) -2023- -2022- -2023- -2022-
    Gesamtumsatz und sonstige Einnahmen 7.546 $- 2.288 $- 26.621 $ 18.277 $
    Royalty-Umsatz von SLM California -8.438- -3.308- -26.024- -18.887-
    Eigentümerschaft des Unternehmens (%) -40,0- -37,7- -40,0- -37,7-
    Anteil des Unternehmens am Royalty-Umsatz von Caserones 3.375 $- 1.247 $- 10.407 $ 7.120 $-

    Bereinigter Umsatz und sonstige Einnahmen 10.921 $ 3.535 $- 37.028 $ 25.397 $

    Zukunftsgerichtete Aussagen

    Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen über den zukünftigen Preis von Kupfer, Gold und anderen Metallen, die Schätzung von Mineralreserven und -ressourcen, die Realisierung von Mineralreservenschätzungen, den Zeitplan und den Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion, die Wachstumsstrategie des Unternehmens und die Erwartungen hinsichtlich der Abgabe einer Umsatzprognose für 2024 im Rahmen der Einreichung seiner Geschäftsberichte für das Jahr zum 31. Dezember 2023 oder andere Aussagen, die keine Tatsachenaussagen sind, beinhalten. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, gekennzeichnet durch Wörter oder Phrasen wie erwartet, antizipiert, glaubt, plant, projiziert, schätzt, geht davon aus, beabsichtigt, Strategie, Ziele, potenziell, möglich oder Abwandlungen davon, oder die Aussage, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse ergriffen werden können, könnten, würden, sollten oder werden, oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

    Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von wesentlichen Annahmen, einschließlich der unten angeführten, die sich als wesentlich falsch erweisen könnten, einschließlich der Unterbrechung der Produktion auf einem der Mineralgrundstücke, an denen das Unternehmen eine Royalty oder eine andere Beteiligung hält; geschätzte Kapitalkosten, Betriebskosten, Produktion und wirtschaftliche Erträge; geschätzte Metallpreise, Metallurgie, Abbaubarkeit, Marktfähigkeit und Betriebs- und Kapitalkosten, zusammen mit anderen Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen des Unternehmens zugrunde liegen; die erwartete Fähigkeit der Grundstücke, an denen das Unternehmen eine Royalty oder eine andere Beteiligung hält, eine angemessene Infrastruktur zu vertretbaren Kosten zu entwickeln; die Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zustimmungen eingeholt werden; und dass die Aktivitäten auf den Grundstücken, an denen das Unternehmen eine Royalty oder eine andere Beteiligung hält, nicht durch Entwicklungs-, Betriebs- oder behördliche Risiken oder andere behördliche Maßnahmen gestört oder behindert werden.

    Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem das Nichterhalten der erforderlichen Genehmigungen, Änderungen der Geschäftspläne und -strategien, Marktbedingungen, Aktienkurse, die bestmögliche Verwendung der verfügbaren Barmittel, Preisschwankungen bei Kupfer, Gold und anderen Rohstoffen, Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der geschätzten Produktion, Mineralreserven und -ressourcen und metallurgischen Ausbeuten, Betriebs- und Entwicklungsrisiken im Bergbau in Bezug auf die Parteien, die das Gold oder andere Rohstoffe produzieren, die das Unternehmen kaufen wird, regulatorische Beschränkungen, Aktivitäten von Regierungsbehörden (einschließlich Änderungen der Besteuerung), Währungsschwankungen, das globale Wirtschaftsklima, Verwässerung, Aktienkursschwankungen und Wettbewerb. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die hier präsentierten Zahlen nicht geprüft wurden und sich noch ändern können. Da das Unternehmen die Abschlussverfahren für das Quartal noch nicht abgeschlossen hat, sind die in dieser Pressemitteilung dargestellten voraussichtlichen Finanzdaten vorläufig, unterliegen den endgültigen Anpassungen zum Quartals- und Jahresende und können sich erheblich ändern.

    Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen, die fehlende Kontrolle über die Bergbaubetriebe, von denen das Unternehmen Gold oder andere Rohstoffe kauft oder von denen es Royaltys erhält, sowie Risiken im Zusammenhang mit diesen Bergbaubetrieben, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit internationalen Betrieben, Regierungs- und Umweltvorschriften, tatsächliche Ergebnisse aktueller Explorationsaktivitäten, Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, Risiken in Bezug auf die Marktfähigkeit von Mineralien, Schwankungen des Goldpreises und anderer Rohstoffe, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Aktienmarktvolatilität sowie jene Faktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 30. September 2023 zu Ende gegangene Quartal und im zuletzt eingereichten Jahresinformationsblatt (Annual Information Form – AIF) für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr erörtert wurden, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen, einschließlich der MD&A, des AIF und der Jahresabschlüsse des Unternehmens, sind auf SEDAR unter www.sedarplus.ca und auf der EDGAR-Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    EMX Royalty Corp.
    Scott Close
    Suite 501 – 543 Granville Street
    V6C 1X8 Vancouver
    Kanada

    email : sclose@emxroyalty.com

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  3. Benjamin Hill trifft auf 211,65 Meter mit 0,46 g/t Gold während zwei Erkundungsbohrungen auf dem Alotta Gold-Kupfer-Porphyr Projekt im Yukon

    Februar 29, 2024 by PM-Ersteller

    Benjamin Hill trifft auf 211,65 Meter mit 0,46 g/t Gold während zwei Erkundungsbohrungen auf dem Alotta Gold-Kupfer-Porphyr Projekt im Yukon

    Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

    Vancouver, BC – 29. Februar 2024 – Benjamin Hill Mining Corp. (Benjamin Hill oder das Unternehmen) (CSE: BNN – WKN: A3CNQU – FRA: 5YZ0) freut sich, die Untersuchungsergebnisse der ersten Diamantbohrlöcher bekannt zu geben, die 211,65 Meter mit 0,46 Gramm/Tonne Gold in einer ausgedehnten porphyrartigen Mineralisierung auf dem Gold-Kupfer-Molybdän-Ziel Alotta im westlichen Yukon (Tabelle 1) durchschnitten.

    Tabelle 1
    Hole Number From To IntervaAu Cu
    (m) (m) l * (g/t) (%)
    (m)

    ALT-23-01 7.35 219.0211.65 0.46 0.02
    0

    including 97.55 120.022.45 1.20 0.02
    0

    including 104.97105.60.64 9.94 0.32
    1

    ALT-23-02 62.86 162.099.14 0.30 0.02
    0
    * Bei den angegebenen Intervallen handelt es sich um Kernlängen; die Ausrichtung der Mineralisierung ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

    Die Bohrlöcher ALT-23-01 und ALT-23-02 erprobten den südlich-zentralen Teil einer induzierten Polarisation und einer hohen Wiederaufladbarkeit mit übereinstimmenden Kupfer- und Goldanomalien im Boden. Das Bohrprogramm soll im Mai 2024 wieder aufgenommen werden und wird sich auf drei Gebiete mit übereinstimmenden geochemischen Kupfer-, Molybdän- und Goldanomalien im Boden konzentrieren, die auf potenzielle Zentren einer Porphyrmineralisierung hinweisen.

    Lorne Warner, President, erklärt: „Wir sind sehr erfreut über die positiven Bohrergebnisse unserer ersten Bohrkampagne bei Alotta. Wir waren ursprünglich aufgrund der schieren Größe der geochemischen Anomalie auf das Projekt aufmerksam geworden, und ich freue mich zu sehen, dass unsere These durch unser erstes Bohrprogramm bestätigt wurde. Die Planung für Folgebohrungen in diesem Sommer hat bereits begonnen.“

    Russell Ball, strategischer Berater des Unternehmens, fügte hinzu: „Dies ist ein sehr ermutigendes Ergebnis der ersten beiden Erkundungsbohrungen bei Alotta. Mit einem übereinstimmenden geochemischen Gold-Kupfer-Molybdän-Fußabdruck von über vier Quadratkilometern hat Alotta das Potenzial, ein Unternehmen zu machen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen im Rahmen des weiteren Bohrprogramms in diesem Sommer.“

    Bohrlöcher ALT-23-001 und 002

    Beide Bohrlöcher wiesen mehrere intrusive Phasen auf, einschließlich intrusiver Brekzien, die eine starke Biotit-Alteration, Karbonat-Adern sowie Pyrrhotit-, Pyrit-, Chalkopyrit- und Molybdänit-Mineralisierungen als interstitielle Klumpen und Stringer aufweisen. Abbildung 1 ist ein Querschnitt von Bohrloch ALT-23-01, der die Geologie, die Gold- und Kupferwerte sowie die zusammengesetzten Abschnitte enthält. Tabelle 2 enthält die Koordinaten, die Ausrichtung und die endgültige Tiefe der beiden Bohrlöcher.

    Abbildung 1: Querschnitt von ALT-23-01

    Falls Abbildung nicht angezeigt wird, bitte hier klicken: cdn.investor-files.net/2024_02_29_BNN_News_1_6a2e3ca9f5.png

    Figure 2: Bohrloch ALT-23-001 bei 17m Tiefe

    Falls Abbildung nicht angezeigt wird, bitte hier klicken: cdn.investor-files.net/2024_02_29_BNN_News_2_e4cb43b8a8.png

    Table 2: Koordinaten des Abschnitts, Ausrichtung und Tiefe

    Falls Abbildung nicht angezeigt wird, bitte hier klicken: cdn.investor-files.net/2024_02_29_BNN_News_3_c7f6deeeba.png

    Über Benjamin Hill Mining Corp.

    Benjamin Hill Mining Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert, einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das sich 50 km südlich der Porphyr-Lagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-Epithermal-Gürtels Dawson Range im kanadischen Yukon-Territorium befindet.

    Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 20%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

    QA/QC

    Die Aufbereitung der Bohrkernproben und die Multi-Element-Analysen wurden bei ALS in Whitehorse, Yukon, bzw. North Vancouver, BC, durchgeführt. Jede Probe wurde getrocknet, fein zerkleinert, so dass sie zu mehr als 70 % durch 2 mm geht, und anschließend wurde ein 250-g-Split zu mehr als 85 % durch 75 Mikrometer pulverisiert. Die Feinfraktionen wurden mittels Feuerprobe und induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektrometrie (Au-ICP21) auf Gold und mittels Königswasseraufschluss und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ME-MS41) auf 51 andere Elemente untersucht. Es wurden strenge Verfahren für die Probenentnahme, die Überwachungskette und die Dateneingabe angewandt. Zertifizierte Assay-Standards, grobe Ausschussduplikate und Leerproben wurden routinemäßig in den Probenstrom gegeben, um die Integrität des Assay-Prozesses zu gewährleisten. Alle berichteten Ergebnisse haben das QAQC-Screening bestanden.

    Qualifizierte Person

    Lorne Warner, P.Geo, und President von Benjamin Hill Mining Corp. ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

    Im Namen des Boards
    Cole McClay
    Chief Executive Officer

    Investor Relations:
    info@benjaminhillmining.com

    Über diese Pressemitteilung:
    Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews.

    Rechtliche Warnhinweis:

    Bestimmte der hier gemachten Aussagen und enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Erschließung seiner Mineralgrundstücke. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um Safe Harbor.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Benjamin Hill Mining Corp.
    Cole Mcclay
    1050-12471 Horseshoe Way
    V7A 4X6 Richmond BC
    Kanada

    email : info@benjaminhillmining.com

    Pressekontakt:

    Benjamin Hill Mining Corp.
    Cole Mcclay
    1050-12471 Horseshoe Way
    V7A 4X6 Richmond BC

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  4. Zendure führt All-in-One-Balkon-Energiespeichersystem AIO 2400 ein – bis zu 642,20 EUR Ersparnis p. a.

    Februar 29, 2024 by PM-Ersteller

    Zendure stellt das All-in-One-Balkon-Energiespeichersystem AIO 2400 vor, das einen Photovoltaik-Kollektor und einen Energiespeicher mit einer Kapazität von 2,4 KWh in einem einzigen Gerät kombiniert.

    BildIm Gegensatz zu herkömmlichen Energiespeichersystemen ist das AIO 2400 Balkon-Energiespeichersystem einfach zu installieren, steckerfertig und erfordert weder einen Elektriker noch das Bohren von Löchern in die Wand, was den Nutzern viel Ärger und Kosten bei der Installation erspart. Das neue Produkt wird ab dem 29. Februar auf Amazon zu einem Originalpreis von 1.599 Euro und einem Sonderpreis von 1.343 Euro erhältlich sein, wobei während der Markteinführung nur begrenzte Mengen verfügbar sind.link:https://bit.ly/3Iejlcr

    Der Zendure AIO 2400 verfügt außerdem über eine duale MPPT-Unterstützung für 1560-W-Photovoltaikmodule, die den Vorteil bietet, mehr Energie zu produzieren und schneller zu laden, selbst wenn die Solarmodule im Schatten liegen oder in unterschiedliche Richtungen zeigen.

    https://youtu.be/fEr47MNvQrY

    Wenn der Zendure AIO 2400 mit einer 1500W-Platte mit einem 800W-Mikrowechselrichter ausgestattet ist, können Sie in einem Jahr 642,2 Euro sparen. Der durchschnittliche deutsche Haushalt verbraucht rund 3.500 KWh Strom pro Jahr (0,4 Euro pro KWh), was einer Einsparung von rund 45,8 Prozent der jährlichen Stromrechnung entspricht. Laut Zendure amortisiert sich dies in rund 2,94 Jahren.

    Der Zendure AIO 2400 unterstützt eine App-Steuerung, die es einfach macht, den Stromverbrauch und den Status der einzelnen Komponenten zu verfolgen und den Batteriespeicher über eine App intelligent zu verwalten, so dass der Strom auf die rationellste und effizienteste Weise genutzt wird.

    Das integrierte Balkonenergiespeichersystem Zendure AIO 2400 ist das erste PV-Produkt, das in -20?-Umgebung verwendet werden kann, und durch die Selbsterwärmungsfunktion kann die Batterie auch im kalten Winter normal genutzt werden.

    Die Zendure AIO 2400-Batterie hat eine Lebenserwartung von bis zu 15 Jahren und ist nach IP65 wasser- und staubdicht, so dass sie auch komplexen Regen- und Schneebedingungen standhält. Zendure bietet eine 10-jährige Garantie für das AIO 2400 Balkon-Energiespeichersystem.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ZENDURE
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    web ..: https://bit.ly/3Iejlcr
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  5. Gesamtjahresergebnisse spiegeln beeindruckendes Wachstum und starken Ausblick wider

    Februar 29, 2024 by PM-Ersteller

    29. Februar 2024: Das australisch-singapurische Wasser- und Abwasserbehandlungsunternehmen De.mem (ASX:DEM) („De.mem“ oder „das Unternehmen“) freut sich, seinen konsolidierten Finanzbericht für die 12 Monate bis zum 31. Dezember 2023 („CY 2023“) zu veröffentlichen.

    HIGHLIGHTS

    – 19% Umsatzwachstum für das gesamte Jahr
    – Rekord-Bareinnahmen für das gesamte Jahr
    – Übergang zu ~85% wiederkehrenden Umsätzen untermauert starke Wachstumsaussichten und deutliche Margenausweitung
    – Starke Bilanz mit pro-forma 4,7 Mio. $ Bargeld und Einlagen zum 31. Dezember 2023 (einschließlich 2,2 Mio. $ Aktienplatzierung im Februar 2024)
    – Operativ nahezu positives EBITDA, mit sichtbarem Weg zu einem nachhaltig positiven operativen Cashflow
    – Starke operative Fortschritte mit der Erfüllung wichtiger Meilensteinverträge
    – Eintritt in den globalen Markt für Haushaltswasserlösungen

    Starkes Umsatzwachstum und Rekordeinnahmen

    De.mem freut sich, ein Umsatzwachstum von 19 % auf 23,4 Mio. $ im CY 2023 (von 19,6 Mio. $ im CY 2022) bekannt zu geben. Seit CY 2019 hat das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von ca. 22 % (CAGR – compounded annual growth rate) erzielt, mit 19 aufeinanderfolgenden Quartalen, in denen die Bareinnahmen im Vergleich zum vorangegangenen Vergleichszeitraum (pcp) gestiegen sind. Das Unternehmen geht davon aus, dass es seine Wachstumsdynamik fortsetzen wird.

    De.mem freut sich, Rekordeinnahmen in Höhe von 24,8 Mio. AU$ und Rekordeinnahmen im Dezemberquartal 2023 in Höhe von 7,1 Mio. AU$ melden zu können. Das Dezemberquartal 2023 war das erfolgreichste Quartal in der Unternehmensgeschichte.

    Chart 1: Jährliche Umsätze (AU$Mio.)
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    Wiederkehrende Einnahmen untermauern starke Wachstumsaussichten

    Der Übergang des Unternehmens zu einem weitgehend wiederkehrenden Umsatzmodell ist nahezu abgeschlossen, wobei ~85 % (~20 Mio. $) der Gesamteinnahmen wiederkehrender Natur sind, gegenüber ~38 % in CY18. Dies ist ein bedeutender Meilenstein, der von Anfang an als wichtiges strategisches Ziel definiert wurde.

    Zu den Segmenten mit wiederkehrenden Einnahmen gehören:

    – Build, Own, Operate („BOO“) sowie Betriebs- und Wartungsverträge;
    – Regelmäßige Wartungsarbeiten an den Wasseraufbereitungsanlagen;
    – Verkauf von Ersatzmembranen in bestehenden Anlagen;
    – Verkauf von Spezialchemikalien über die Tochtergesellschaften De.mem-Capic und De.mem-Geutec;
    – Verkauf von Pumpen und damit verbundenen Wartungsdienstleistungen über die Tochtergesellschaften De.mem-Pumptech und De.mem Stevco; und
    – Verkauf von Kleingeräten und Verbrauchsmaterial.

    Chart 2: Starke wiederkehrende Umsätze (% der Gesamtumsätze):
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    Anhaltendes Margenwachstum

    Die Bruttomargen haben sich seit CY 2018 kontinuierlich verbessert.

    Wachsende wiederkehrende Umsätze haben die Bruttomargen deutlich erhöht, von 25 % (2018) auf 35 % (2022) und 36 % (2023), da die wiederkehrenden Produkte und Dienstleistungen höhere Margen aufweisen als projektbasierte Einnahmen.

    Chart 3: Erhöhung der Bruttomargen
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    Sichtbarer Weg zu einem nachhaltig positiven operativen Cashflow

    De.mem verringerte seinen bereinigten EBITDA-Verlust um ~38% auf -0,75 Mio. $ in CY23, von -1,2 Mio. $ in CY22, und setzte damit den Verbesserungstrend von -2,2 Mio. $ in CY21 fort (EBITDA ist um einmalige Posten bereinigt, siehe weitere Einzelheiten im Abschnitt „Geschäftsverlauf“ des konsolidierten Finanzberichts).

    Der bereinigte EBITDA-Verlust von ca. 0,75 Mio. $ im Zyklus 2023 beinhaltet laufende Investitionen in den Betrieb des Unternehmens in Singapur, die sich hauptsächlich auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Membrantechnologie beziehen. Die hochmoderne Anlage von De.mem in Singapur trägt zum Wettbewerbsvorteil des Unternehmens bei, das über ein einzigartiges Portfolio an innovativer Wasseraufbereitungstechnologie und geistigem Eigentum verfügt, das für eine breite Palette von Anwendungen geeignet ist.

    Chart 4: Bereinigert EBITDA-Verlust (AU$000s)
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    Fortschrittlicher Einstieg in den globalen Markt für Haushaltswasserfiltration mit neuer, durch Graphen-Oxid verbesserter Membran

    Im Jahr 2023 hat De.mem wichtige technische Meilensteine erreicht, um die Zertifizierung der United States National Sanitary Foundation (NSF) zu erhalten. Das Unternehmen erwartet die endgültige NSF-Zertifizierung im Jahr 2024. Dies wird den kommerziellen Eintritt in den US-amerikanischen Markt für die Wasseraufbereitung für Privathaushalte ermöglichen. Die Anwendungen umfassen die Trinkwasseraufbereitung in den USA und anderen Ländern, die eine NSF-Zulassung (oder eine ähnliche Zulassung) verlangen.

    Am 7. Februar 2024 erhielt das Unternehmen seine erste Bestellung über 55.000 $ für mit Graphenoxid verstärkte Membrankartuschen für Nicht-NSF-Anwendungen, womit die kommerzielle Einführung des Produkts begann.

    De.mem hat mitgeteilt, dass das Unternehmen nach der NSF-Zertifizierung in den nächsten 2 Jahren mit neuen Einnahmen von über 1 Mio. $ rechnet. Zertifizierung auf dem nordamerikanischen Markt für Haushaltswasserfiltration. Zusätzliche Chancen ergeben sich aus neuen Regionen und neue potenzielle Produkte.

    De.mem stellte seine neue, mit Graphenoxid verbesserte Membran erstmals am 7. September 2021 vor (siehe ASX-Meldung „De.mem Presents Next Generation Membrane Technology“). Die neue Technologie liefert im Vergleich zu Standard-Polymer-Ultrafiltrationsmembranen einen um 20-40 % höheren Wasserfluss (=Durchsatz oder Volumen des produzierten sauberen Wassers), was zu erheblichen Kostensenkungen für den Anwender führt.

    Am 19. Juli 2022 gab De.mem eine Partnerschaft mit Purafy Clean Technologies, Kingston, Ontario, Kanada („Purafy“) bekannt, die sich auf die Herstellung, den Verkauf und den Vertrieb der neuen GO-Membrantechnologie bezieht. Purafy ist eine Abteilung von Grafoid Inc., einem Unternehmen für Graphenforschung, -entwicklung und -investitionen, das eine Reihe von Produkten auf Graphenbasis für Anwendungen in wichtigen kommerziellen Märkten fördert. Purafy fertigt und vertreibt eine Reihe von Produkten für die Wasserfiltration in Haushalten sowie tragbare Wasseraufbereitungssysteme. Gemeinsam beabsichtigen De.mem und Purafy, die neue Membran als Teil eines Haushaltswasserfiltersystems in den USA und auf anderen Märkten einzuführen.

    Starke operative Fortschritte – Erfüllung von Meilensteinverträgen

    Im Laufe des Jahres hat das Unternehmen Meilensteinverträge erfüllt, darunter die folgenden:

    South 32

    – Auftrag über 1,6 Millionen $ für die Lieferung einer membranbasierten Wasseraufbereitungsanlage.
    – Das System wird vor Jahresende 2023 vor Ort geliefert, die Inbetriebnahme/Übergabe ist für das erste Halbjahr 2024 geplant.
    – Zum 31. Dezember 2023 stehen noch ca. 800.000 an Abschlusszahlungen aus dem Vertrag aus, die kurz nach der Inbetriebnahme im ersten Halbjahr 2024 eingehen sollen.
    – Erhebliche Cross-Selling-Möglichkeiten beim Verkauf von Betriebs- und Wartungsdienstleistungen, Chemikalien, Verbrauchsmaterialien und anderen Wasseraufbereitungsprodukten.
    – Weitere Einzelheiten sind der ASX-Mitteilung vom 17. Oktober 2022 zu entnehmen.

    Givaudan (Singapore)

    – Givaudan ist der weltweite Marktführer für Aromen und Riechstoffe.
    – 2,1 Mio. $ Build, Own, Operate-Vertrag über die Lieferung und den Betrieb einer membranbasierten Kläranlage für die industrielle Abwasseraufbereitung.
    – Inbetriebnahme im Jahr 2023, Erzielung von Einnahmen, Mindestlaufzeit 6 Jahre.
    – De.mem reinigt Industrieabwässer aus einer der Anlagen des Kunden in Singapur gemäß den behördlichen Einleitungsstandards.
    – Siehe ASX-Ankündigung vom 29. August 2022.

    Selwyn Snow Resort (Australia)

    – 1 Mio. $ für den Bau, den Besitz und den Betrieb einer membranbasierten Abwasseraufbereitungsanlage zur Aufbereitung und Wiederverwendung des im Resort anfallenden Abwassers.
    – Es wurde 2023 in Betrieb genommen und erwirtschaftet seither Einnahmen.
    – Siehe ASX-Mitteilung vom 8. Dezember 2021.
    – Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren.

    Starker Ausblick für CY 2024 mit weiterem Wachstum erwartet

    De.mem startet CY 2024 mit einer starken Basis an wiederkehrenden Umsätzen (ca. 20 Mio. $ an wiederkehrenden Umsätzen im CY 2023).

    Hinzu kommen ausstehende Barzahlungen in Höhe von ca. 900.000 $ aus Projekten, einschließlich des Vertrags South 32 (siehe oben), sowie vertraglich vereinbarte Aufträge für Projekte und Wasseraufbereitungsanlagen in Höhe von ca. 1 Mio. $ zu Beginn des neuen Kalenderjahres 2024.

    Zu den wichtigsten operativen Zielen und Meilensteinen für CY 2024 gehören:

    – Der kontinuierliche Ausbau des margenstarken Spezialchemiegeschäfts des Unternehmens
    – Weitere Aufträge für De.mem’s Graphenoxid-verstärkte Membrantechnologie nach dem ersten Verkauf, der im Februar 2024 gemeldet wurde (siehe ASX-Meldung vom 7. Februar 2024 für weitere Details).
    – Abschluss der NSF-Produktzertifizierung (siehe Abschnitt oben) für die Graphenoxid-Membran.
    – Nach dem erfolgreichen Abschluss des NSF-Zertifizierungsverfahrens wird diese einzigartige Membrantechnologie auf dem nordamerikanischen und anderen internationalen Märkten für die Aufbereitung von Haushaltswasser eingeführt.
    – Unterzeichnung neuer und Pflege bestehender Dienstleistungsverträge.
    – Unterzeichnung neuer BOO-Verträge mit möglicher Einbeziehung von Fremdkapital zur Erhöhung der Eigenkapitalrendite, da das Unternehmen einen nachhaltig positiven operativen Cashflow erzielt.
    – Strategisches Wachstum durch Fusionen und Übernahmen auf opportunistischer Basis.

    CEO Kommentar

    Der Vorstandsvorsitzende von de.mem, Andreas Kröll, sagte:

    „Ich freue mich, ein starkes Wachstum von De.mem im CY 2023 vermelden zu können. Mit einem Umsatzwachstum von 19 % im Vergleich zum Vorjahr wachsen wir deutlich schneller als der Branchendurchschnitt.

    Unsere Strategie besteht darin, uns auf unsere margenstarken Segmente mit wiederkehrenden Umsätzen zu konzentrieren – insbesondere auf unser Spezialchemie- und Dienstleistungsgeschäft, das 85 % des Gesamtumsatzes im CY 2023 ausmachte.

    Dies führte zu einer weiteren Verbesserung unserer Rentabilität, wobei die Bruttomargen von 35 % im CY 2023 auf 36 % stiegen.

    Wir arbeiten weiterhin in der Nähe des EBITDA-Breakeven, wobei sich der bereinigte EBITDA-Verlust bis CY 2023 auf ca. -0,75 Mio. verringert.

    Wir haben ein hochwertiges Umsatz-/Geschäftsmodell und ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsangebot aufgebaut, das in der Wasseraufbereitungsbranche einzigartig ist und auf langfristigen, stabilen Beziehungen zu Industriekunden und Großkunden beruht. Damit sind wir für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Wir freuen uns darauf, in CY 2024 für unsere Kunden und Aktionäre etwas zu leisten.“

    Diese Mitteilung wurde vom Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, Herrn Andreas Kroell, genehmigt.

    ENDE

    Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

    De.mem Limited
    Andreas Kroell
    CEO
    De.mem Limikted
    investor@demem.com.sg

    De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein dezentralisiertes Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in der Bergbau-, Elektronik-, Chemie-, Öl- und Gas- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt, baut, besitzt und betreibt. Die Systeme des Unternehmens versorgen außerdem Gemeinden, Wohnsiedlungen und Hotels/Resorts im gesamten asiatisch-pazifischen Raum mit einer zuverlässigen Versorgung mit sauberem Trinkwasser.

    Die Technologie von De.mem zur Aufbereitung von Wasser und Abwasser gehört zu den fortschrittlichsten weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Australien und verfügt über internationale Niederlassungen in Singapur, Deutschland und Vietnam. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer, firmeneigener Membrantechnologien.

    Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.demembranes.com

    Vorausschauende Aussagen

    Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere jene, die sich auf mögliche oder angenommene zukünftige Leistungen, Einnahmen, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum von De.mem Limited beziehen, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, was von einer Vielzahl von Faktoren abhängt.

    Für diese Übersetzung einer im Original englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02779621-6A1196178

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    De.mem Ltd.
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    Australien

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